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区政协办公室2017年度预算公开说明
日期:2017-02-10 浏览:638次 字体:

 区政协办公室2017年度预算公开说明

 
一、部门概况
(一)主要职能。
区政协办公室是区政协的工作机构,承担区政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能的各项组织、服务工作。
(1)负责区政协全体委员会议、常务委员会会议、主席会议、党组会议和区政协其他重要会议、活动的组织和服务工作;
(2)负责区政协全体委员会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定的具体组织实施工作;
(3)开展统一战线和人民政协理论、政策的研究,提出区政协履行职能的工作建议,起草区政协的重要文稿,并做好宣传工作;
(4)整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议案;收集反映社情民意,处理政协委员和人民群众的来信来访;
(5)负责区政协委员提案办理的协调和服务工作;
(6)负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展相关活动的组织服务工作;
(7)负责政协委员视察、学习等活动的组织服务工作;
(8)负责与区委、区人大、区政府有关部门及各镇(街道)政协工作委员会的工作联系;
(9)负责做好上级领导和莅武团组的接待工作,做好对外联谊工作;
(10)组织区政协机关工作人员学习党和国家的路线方针、政策,以及统战理论和政协知识,加强机关思想、组织、作风、业务建设;
(11)掌握使用好区政协、区政协办公室印章、介绍信,做好文件的收发、登记、传阅、立卷归档和保管工作,负责保密工作;负责区政协机关的人事管理工作、后勤事务管理工作和离退休人员的日常管理服务工作;
(12)接受区委、区政府委托开展的活动和交办的其他事项,办理区365滚球盘免费同志交办的其他事项。
(二)2017年度部门主要工作任务及目标。
1、坚持区委领导。始终把区委的各项决策和工作部署贯彻到政协工作之中,主动融入全区发展大局,做到与区委保持思想上同心、目标上同向、行动上同步。发挥政协界别优势,积极做好区委各类重要决策的宣传释疑,助推区委各项工作顺利推进。自觉接受区委领导,完善定期会商政协工作机制,做到重要工作计划报区委批准、重大事项向区委请示汇报、重点课题向区委征询意见,力求将协商民主纳入区委决策程序和议事规则,为工作开展争取更多支持。
2、强化党组建设。充分发挥区政协党组在政协各项工作中的领导核心作用,以增强政治把握能力、统揽全局能力、团结合作能力和开拓创新能力为目标,打造坚强有力的领导班子,为政协事业发展把好方向。坚持和完善组织生活制度,巩固“两学一做”学习教育成果,持续推动作风改善。党组成员发扬团结民主、合作共事的良好风气,坚持带头学习政协理论、带头贯彻政协章程、带头履行政协职责、带头遵守党纪党规,为广大政协委员做好表率、当好示范。
3、深化理论武装。组织开展政协委员专题报告会,邀请相关专家授课,为委员解读中共十八届六中全会和中共十九大精神,强化理论武装,明确工作方向。举办新任委员轮训班,加强政协理论学习,提升委员素质,奠定履职基础。举办面向政协常委、政协工委主任及界别活动组组长的骨干培训班,围绕协商民主理论及政治经济形势集中学习,提升形势把握能力,准确把握协商民主工作重点。在常委会议协商、主席会议调研视察等各种协商监督中抓好日常学习,营造学习氛围,打造“学习型”政协。
4、扎实开展专题调研。围绕“建设生态引领示范区”和“推进科技创新,提升民营企业核心竞争力”等开展常委会专题调研,努力把调研课题选准。广泛发挥政协常委作用,扩大常委会调研的参与面,有效壮大调研力量,做到集思广益,努力把调研质量提高。通过听取部门情况通报、邀请专家专题辅导、深入一线了解实情等方式,全面摸清课题相关情况,努力把专题调研做实。坚持问题导向,结合武进工作实际,借鉴周边地区经验做法,形成符合实际、思路清晰、措施具体的调研成果,努力把专题调研做深。
5、着力推进提案落实。及时做好提案摘报,完成区政协十四届一次会议以来委员提案的立案、交办工作,确保提案工作的时效性和准确性。坚持政府通报提案办理情况制度,不断完善主席督办、联合促办、回头查办相结合的提案督办体系,开展“重点提案督办周”、重点部门督办、提案办理“回头看”等活动。密切提案办理过程中的沟通协调,建立提案者、承办单位、政府督查室、政协提案委四方联动的协商机制,汇聚工作合力。围绕提案工作中出现的热点、难点课题,开展1-2次提案办理专题协商活动。
6、不断提升协商成效。发挥政协“智库”作用,围绕特色强镇建设、城乡精细化管理、食品药品监管等课题,组织开展专题协商,积极建言献策。丰富协商形式,以健全界别协商机制为重点,构建常委会议协商、主席会议协商等多种形式于一体的协商机制。组织政协委员深入一线、深入基层、深入群众,全面掌握情况,客观反映问题,积极提出对策建议,切实提升协商实效。
7、积极反映社情民意。加大社情民意工作力度,健全完善社情民意收集、跟踪反馈和激励机制,充分发挥社情民意作用。做好引导发动工作,把反映社情民意情况纳入委员考核之中,鼓励委员坚持群众路线,深入了解民生,拓宽信息渠道,积极反映民意。发挥社情民意信息“短平快”优势,增强效率意识,从速编写、从快报送、从早督办,第一时间让党政领导了解最新情况,促进问题得到及时有效解决。
8、切实强化民主监督。坚持民主监督员工作制度,加强工作领导,优化组织设置,及时向相关部门选派具有较强责任感和履职能力的民主监督员。引导各民主监督小组围绕事关全区改革发展稳定的重点工作、人民群众最为关注的热点问题有效监督、大胆建言。密切与受派部门的联系沟通,及时反馈监督建议,促进部门不断改进工作。对民主监督工作中反映较为集中的问题,开展专项民主监督活动,真正把民主监督落到实处。
9、大力加强党派合作。坚持民主协商、平等议事、求同存异、体谅包容的原则,加强和各民主党派、工商联、无党派人士联谊会的交流沟通,广泛听取各方面的意见和建议,充分发挥党派团体人士在政协工作中的作用。通过工作座谈、对口联系、定期走访等形式,积极为社会各界人士参政议政、建言献策创造条件,做到提案重点督办、发言重点安排、社情民意重点关注,促进协商主体力量聚合,实现有序政治参与。
10、广泛拓展联谊交流。加强与港澳台同胞和海外侨胞的联系,为我区招商引资、招才引智牵线搭桥。加强与社会各界的沟通,进一步增进友谊、加深共识,为武进发展汇聚强大合力。加强特邀人士工作,广泛吸纳新的社会阶层代表人士参加政协活动,鼓励和引导各阶层为武进发展作出贡献,寻求发展最大公约数。加强与上级政协、兄弟地区政协的友好往来,在交流中不断学习先进经验,共同推进政协事业发展。
11、认真做好文史及理论研讨工作。抓好炎黄文化研究会和政协工作理论研究会换届工作,整合工作力量,统筹推进政协文史及理论研究工作。加强资料征集、整理,编辑出版《传承与历史—百年戚机厂》,全面启动《武进政协志》的编撰工作,力求再出精品。充分发挥政协工作理论研究会的作用,积极参与上级政协组织开展的理论研究活动,认真做好政协理论研讨,强化工作理论武装。做好研究成果的推介宣传,充分体现文史研究和理论研究的社会功能和实际价值。
12、有效激发委员活力。开展委员任期承诺活动,引导委员准确把握角色定位,增强使命担当。广泛开展委员走访,认真听取委员对全区经济社会发展和政协工作的意见和建议,不断激发委员履职热情。以界别为基础,及时组建界别活动组,开展各具特色的活动,为委员日常履职提供载体。完善委员管理模式,建立委员履职信息档案,明确委员履职积分制考核机制,切实加强队伍管理。建立委员之家和委员书画协会、摄影协会、委员沙龙等,组织开展各类活动,充分调动积极性,提升队伍凝聚力。
13、充分发挥组织作用。进一步理顺领导分工和专委会工作机制,引导各专委会发挥专业优势,做好提案督办、委员管理、对外联络等相关工作。深入推进专委会对口协商,鼓励各专委会加强与对口部门的联系沟通,围绕建设“健康武进”、推进教育事业均等化、构建全域性休闲旅游度假区等课题组织开展对口协商,激发专委会工作活力。创新基层政协工委工作,围绕地方发展重点课题开展履职活动,为地方经济社会发展出谋划策。积极开展委员接访活动,全面了解基层一线民生民意。密切与地方政协委员联络沟通,为政协委员打造活动阵地。
14、及时完善规章制度。根据政协工作的新情况和新特点,及时完善各项规章制度。制订《关于加强界别协商工作的实施办法》《政协委员履职工作规则》,修订《区政协会议工作制度》《提案工作规则》《界别活动组工作规则》《民主监督小组工作规则》《关于进一步密切与政协委员联系的意见》《关于开展政协工作争先创优评选活动的意见》等文件,有效提升政协工作制度化、规范化、程序化水平。 
15、不断推进机关建设。瞄准建设一流机关的工作目标,继续加强政协机关建设,优化调整内部科室设置,进一步理顺工作机制,构建分工明确、各司其职的格局,提升工作效能。健全完善内部管理制度,加强作风建设,增强协同意识,打造纪律严明、作风过硬的机关工作队伍。不断创新工作思路,优化工作流程,提高政协机关在政务、会务、事务等方面的服务质量和保障能力,为政协工作提供有力支撑。
16、切实加大宣传力度。坚持以反映政协工作、展示委员风采、扩大工作影响为目标,加强政协宣传工作。做好对外宣传,及时向上级政协报送区政协工作信息,展示工作业绩。运用《武进政协》杂志、365体育滚球_365滚球确认慢怎么回事_365滚球盘免费站和微信公众号等平台,密切与区各新闻媒体的联络沟通,组织开展政协“好新闻”竞赛,丰富宣传形式,拓展宣传内容,不断提升工作影响,展示武进政协的良好形象。
(三)部门机构设置和所属单位情况。
区政协主要由区各民主党派、区工商联、区各人民团体和社会各界别的代表人士组成,现有界别21个,政协委员444名。区政协下设办公室、研究室、5个专委会(学习与文史委员会、提案委员会、经济科技委员会、社会事业和法制委员会、港澳台侨委员会)和2个研究会(政协工作理论研究会、炎黄文化研究会),办公室下设秘书科、综合科、组织人事科、专委会工作科、行政科(老干部科)5个科室。
(四)部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
    区政协办公室2017年预算由办公室、研究室、5个专委会、2个研究会预算组成。预算编制围绕区政协中心工作,为政协履行职能服务。坚持统筹兼顾、厉行节约、透明公开原则,按统一规定的财政供给政策、资金来源渠道和开支标准编制。
二、2017年度部门预算表
预算公开相关数据根据《关于下达2017年区级部门预算的通知》(武财预〔2017〕1号)确定数据填列,各表说明如下: 
(一)收支预算总表说明
本表反映部门年度总体收支预算情况。
1.收入预算总计1270.82万元,全部为财政拨款收入。比上年预算增加264.06万元,增长26.23%。主要原因为:一是政策性增资、住房公积金和提租补贴调整等原因。二是职工人数有所增加。
2.支出预算总计1270.82万元,包括:
按功能分类,包括:
(1)一般公共服务类支出1132.87万元。主要用于单位行政运行、政协会议、委员视察和其他一般政协事务支出等。与上年相比增加201.4万元,增长21.6%。主要原因为:一是增加了政协会议经费,二是委员人数有所增加。
(2)医疗卫生和计划生育支出18.12万元。主要用于单位职工医疗保障支出。与上年相比增加4.39万元,增长32%,主要原因为:职工人数有所增加。
(3)住房保障支出119.84万元,主要用于按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、新职工补贴以及发放的提租补贴支出。与上年相比增加58.27万元,增长94.6%,主要原因为:职工人数有所增加;住房公积金和提租补贴基数调整支出增加等。
按经济分类,包括:、
(1)基本支出872.393万元,包括:人员经费、商品和服务支出。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
(2)项目支出398.43万元:包括:政协会议经费、委员视察经费、政协工作调研经费、文史资料编撰经费、政协工作理论研究会和炎黄文化研究会工作经费、政协工作宣传经费等。
(二)收入预算总表说明
本表反映本部门年度总体收入预算情况。安排数与《收支预算总表》收入数一致 。收入预算总计1270.82万元,均为一般公共预算收入。
(三)支出预算总表说明
本表反映本部门年度总体支出预算情况。安排数与《收支预算总表》支出数一致。支出预算总计1270.82万元,其中:基本支出872.39万元,占68.64%;项目支出398.43万元,占31.36%。
(四)财政拨款收支预算总表说明 
本表反映本部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数均与《收支预算总表》的财政拨款数对应一致。2017年财政收、支预算1270.82万元,与上年相比,均增加264.06万元,增长26.23%,主要原因为:一是政策性增资、住房公积金和提租补贴调整等原因。二是职工人数增加。
(五)财政拨款支出预算表说明
本表反映本部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数与《财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
2017年财政支出预算1270.82万元,与上年相比,增加264.06万元,增长26.23%。其中:
(一)一般公共服务支出
1.政协事务行政运行支出预算739.47万元,与上年相比增加139.9万元,增长23.33%。主要原因为:一是政策性增资支出增加,二是职工人数增加。
2.政协事务政协会议支出预算172.98万元,与上年相比增加67.98万元,增长31.25%。主要原因为:会议天数增加、参会人数增加。
3、政协事务委员视察支出预算115万元,与上年相比减少8.4万元,下降6.81%。
4、其他政协事务支出预算102.92万元,与上年相比增加1.92万元,增长1.9%。
5、其他一般公共服务支出预算2.5万元,与上年持平。
(二)医疗卫生与计划生育支出
1.医疗保障行政单位医疗支出预算11.52万元。与上年相比增加2.79万元,增长31.96%,主要原因为职工人数增加和政策性调资。
2、医疗保障公务员医疗补助支出预算6.6万元,与上年相比增加1.6万元,增长32%,主要原因为职工人数增加和政策性调资。
(三)住房保障支出
1、住房改革住房公积金支出预算49.23万元,与上年相比增加18.98万元,增长62.74%,主要原因为职工人数增加和政策性调资。
2、住房改革提租补贴支出预算60万元,与上年相比增加35.23万元,增长142.23%,主要原因为职工人数增加和政策性调资。
3、住房改革购房补贴支出预算10.61万元,与上年相比增加4.06万元,增长61.98%,主要原因为职工人数增加和政策性调资。
(六)财政拨款基本支出预算表说明 
本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。财政拨款支出安排数与《财政拨款收支预算总表》的基本支出数一致,并按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示,基本支出预算872.4万元,其中:
(一)人员经费813.11万元
1、工资福利支出(类)433.66万元
(1)基本工资(款)支出111.46万元。用于发放机关公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业人员的岗位工资、薪级工资等。
(2)津贴补贴(款)支出303.36万元。用于发放机关人员津贴补贴及岗位津贴等。
(3)其他社会保障缴费(款)支出18.84万元。用于支付单位职工的社会保险费。
2、对个人和家庭的补助支出(类)397.45万元
(1)离休费(款)支出47.99万元。用于发放离休人员离休费、护理费等。
(2)退休费(款)支出209.93万元。用于发放退休人员退休费等。
(3)生活补助(款)支出1.69万元。用于发放遗属人员的生活补贴。
(4)住房公积金(款)支出49.23万元。用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
(5)提租补贴(款)支出60万元。用于发放职工租金补贴。
(6)购房补贴(款)支出10.61万元。用于发放新职工的购房补贴。
(二)公用经费59.29万元
商品和服务支出(类)59.29万元
(1)办公费(款)支出18万元。用于单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的办公用品、书报杂志等支出。
(2)印刷费(款)支出3万元。用于单位支付的印刷品支出。
(3)邮电费(款)支出3万元。用于单位信函、包裹等物品的邮寄费及电话费、网络通讯费等支出。
(4)差旅费(款)支出5万元。用于单位职工出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费等支出。
(5)维修(护)费(款)支出3万元。用于单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用等支出。
(6)会议费(款)支出2万元。用于单位除全委会、常委会等以外的会议发生的住宿费、伙食费、交通费、文件印刷费等支出。
(7)培训费(款)支出3万元。用于单位职工日常的培训费用等支出。
(8)公务接待费(款)支出8万元。用于除专项接待费外的其他按规定开支的公务接待支出。
(9)工会经费(款)支出5.28万元。反映单位按规定提取的工会经费。
(10)福利费(款)支出1.51万元。反映单位按规定提取的福利费。
(11)其他商品和服务支出(款)支出7.5万元。用于单位除上述未包括的其他日常公用支出。
 
(七)政府性基金支出预算表说明 
本部门没有政府性基金收入、也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
(八)一般公共预算支出预算表说明
本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。一般公共预算支出安排数与《一般公共预算收支预算总表》的一般公共预算一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。 
2017年支出预算1270.82万元,与上年相比,增加264.06万元,增长26.23%。其中:
(一)一般公共服务支出
1.政协事务行政运行支出预算739.47万元,与上年相比增加139.9万元,增长23.33%。主要原因为:一是政策性增资支出增加,二是职工人数增加。
2.政协事务政协会议支出预算172.98万元,与上年相比增加67.98万元,增长64.74%。主要原因为:会议天数增加,参会人数增加。
3、政协事务委员视察支出预算115万元,与上年相比减少8.4万元,下降6.81%。
4、其他政协事务支出预算102.92万元,与上年相比增加1.92万元,增长1.9%。
5、其他一般公共服务支出预算2.5万元,与上年持平。
(二)医疗卫生与计划生育支出
1.医疗保障行政单位医疗支出预算11.52万元。与上年相比增加2.79万元,增长31.96%,主要原因为职工人数增加和政策性调资。
2、医疗保障公务员医疗补助支出预算6.6万元,与上年相比增加1.6万元,增长32%,主要原因为职工人数增加和政策性调资。
(三)住房保障支出
1、住房改革住房公积金支出预算49.23万元,与上年相比增加18.98万元,增长62.74%,主要原因为职工人数增加和政策性调资。
2、住房改革提租补贴支出预算60万元,与上年相比增加35.23万元,增长142.23%,主要原因为职工人数增加和政策性调资。
3、住房改革购房补贴支出预算10.61万元,与上年相比增加4.06万元,增长61.98%,主要原因为职工人数增加和政策性调资。
 
(九)一般公共预算基本支出预算表说明
本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。一般公共预算支出安排数与《一般公共预算收支预算总表》的基本支出数一致,并按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。基本支出预算872.4万元,其中: 
(一)人员经费813.11万元
1、工资福利支出(类)433.66万元
(1)基本工资(款)支出111.46万元。用于发放机关公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业人员的岗位工资、薪级工资等。
(2)津贴补贴(款)支出303.36万元。用于发放机关人员津贴补贴及岗位津贴等。
(3)社会保障缴费(款)支出18.84万元。用于支付单位职工的社会保险费。
2、对个人和家庭的补助支出(类)379.45万元
(1)离休费(款)支出47.99万元。用于发放离休人员离休费、护理费等。
(2)退休费(款)支出209.93万元。用于发放退休人员退休费等。
(3)生活补助(款)支出1.69万元。用于发放遗属人员的生活补贴。
(4)住房公积金(款)支出49.23万元。用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
(5)提租补贴(款)支出60万元。用于发放职工租金补贴。
(6)购房补贴(款)支出10.61万元。用于发放新职工的购房补贴。
(二)公用经费59.29万元
商品和服务支出(类)59.29万元
(1)办公费(款)支出18万元。用于单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的办公用品、书报杂志等支出。
(2)印刷费(款)支出3万元。用于单位支付的印刷品支出。
(3)邮电费(款)支出3万元。用于单位信函、包裹等物品的邮寄费及电话费、网络通讯费等支出。
(4)差旅费(款)支出5万元。用于单位职工出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费等支出。
(5)维修(护)费(款)支出3万元。用于单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用等支出。
(6)会议费(款)支出2万元。用于单位除全委会、常委会等以外的会议发生的住宿费、伙食费、交通费、文件印刷费等支出。
(7)培训费(款)支出3万元。用于职工日常培训的费用等支出。
(8)公务接待费(款)支出8万元。用于除专项接待费外的其他按规定开支的公务接待支出。
(9)工会经费(款)支出5.28万元。反映单位按规定提取的工会经费。
(10)福利费(款)支出1.51万元。反映单位按规定提取的福利费。
(11)其他商品和服务支出(款)支出7.5万元。用于单位除上述未包括的其他日常公用支出。
 
 
(十)一般公共预算机关运行经费支出预算表说明
本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。一般公共预算机关运行经费支出安排数与《一般公共预算基本支出预算表》的“商品和服务支出” 支出数一致,并按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指基本支出中一般公共预算安排的“商品和服务支出”经费。
商品和服务支出(类)59.29万元,其中:
(1)办公费(款)支出18万元。用于单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的办公用品、书报杂志等支出。
(2)印刷费(款)支出3万元。用于单位支付的印刷品支出。
(3)邮电费(款)支出3万元。用于单位信函、包裹等物品的邮寄费及电话费、网络通讯费等支出。
(4)差旅费(款)支出5万元。用于单位职工出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费等支出。
(5)维修(护)费(款)支出3万元。用于单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用等支出。
(6)会议费(款)支出2万元。用于单位除全委会、常委会等以外的会议发生的住宿费、伙食费、交通费、文件印刷费等支出。
(7)培训费(款)支出3万元。用于单位职工日常的培训费用等支出。
(8)公务接待费(款)支出8万元。用于除专项接待费外的其他按规定开支的公务接待支出。
(9)工会经费(款)支出5.28万元。反映单位按规定提取的工会经费。
(10)福利费(款)支出1.51万元。反映单位按规定提取的福利费。
(11)其他商品和服务支出(款)支出7.5万元。用于单位除上述未包括的其他日常公用支出。
 
 
(十一)财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表说明
本表反映部门年度财政拨款安排(含一般公共预算和政府性基金)的“三公”经费情况。“三公”经费是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置、租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;会议费指单位按规定召开会议直接发生的住宿费、伙食费、会场费用、交通费、办公用品费、材料印刷费、医药费等支出;培训费是指单位按规定开展培训直接发生的住宿费、伙食费、培训场地费、讲课费、培训资料费、交通费、其他费用等支出。
2017年度本部门一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,无因公出国(境)费支出;无公务用车购置及运行维护费支出;公务接待费支出19万元,占“三公”经费的100%。具体情况如下:
1.无因公出国(境)费预算支出。   
2.无公务用车购置及运行维护费预算支出。
3.公务接待费预算支出19万元,本年数与上年预算数相比,降低2.56%。按照厉行节约、只减不增的原则进行预算。
本部门2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出175万元,比上年预算增长45.83%。主要原因是:政协全会会议天数增加,参会人数增加。
本部门2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出20万元,比上年预算增长25%。主要原因是:新一届政协中新委员人数较多,对新委员的培训支出增加。
 
(十二)政府采购预算表 
本表反映部门年度政府采购预算资金安排情况。
本年度政府采购预算计算机3.2万元、打印机0.39万元,主要用于办公设备的更新。
 
附件:2017年度预算公开
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